Orden de Compra. Nº411-515-SE24 "Convenio de suministro de Abarrotes Fiambrería Pan"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 411-515-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Convenio de suministro de Abarrotes Fiambrería Pan
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 411-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
Comuna Alto Del Carmen
Impuesto 9276,465
Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORINA DEL CARMEN PAEZ PAEZ
Razón Social CORINA DEL CARMEN PÁEZ PÁEZ
R.U.T. 5.704.384-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CORINA DEL CARMEN PAEZ PAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101717
Semillas o frutos secos pelados1GlobalDETALLE: MOTE, BEBIDAS 3 LITROS, JUGOS 1.5 L. POROTOS, GALLETAS DULCES, SERVILLETAS Y AZÚCAR, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.DETALLE: MOTE, BEBIDAS 3 LITROS, JUGOS 1.5 L. POROTOS, GALLETAS DULCES, SERVILLETAS Y AZÚCAR, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 48.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.824 $ 48.824
Total Neto $ 48.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.276
TOTAL OC $ 58.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.