Orden de Compra. Nº1281680-8-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1281680-8-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporacion Municipal de Cultura turismo y Patrimonio de la comuna de Natales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1281680-8-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1281680-8-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Corporacion Municipal de Cultura turismo y Patrimonio de la comuna de Natales
R.U.T. 65.164.119-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporacion Municipal de Cultura turismo y Patrimonio de la comuna de Natales
R.U.T. 65.164.119-5
Dirección de Facturación PEDRO MONTT 800
Comuna Puerto Natales
Impuesto 103865,59
Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 800
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos10LitroJABON DE MANO  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.710 $ 14.710
47121701
Bolsas de basura60PaqueteBOLSAS DE BASURA DE 80X110  $ 1.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.680 $ 64.680
14111703
Toallas de papel10PackROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL PARA DISPENSADOR  $ 7.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.620 $ 73.620
47131803
Desinfectantes domésticos30LitroCLORO NORMAL (NO CLOROGEL)  $ 743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.290 $ 22.290
47131803
Desinfectantes domésticos1CajaABRILLANTADOR DE PISOS  $ 83.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.637 $ 83.637
47131502
Paños de limpieza6UnidadPAÑOS PARA LIMPIEZA DE PISOS  $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.420 $ 6.420
42132205
Guantes quirúrgicos4CajaGUANTES DE LATEX TALLA S/M  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.772 $ 16.772
46181504
Guantes protectores20ParPARES DE GUANTES AMARILLOS DE LIMPIEZA - 5 TALLA S / 15 TALLA M  $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
47131615
Escobillones6UnidadESCOBILLONES  $ 1.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.892 $ 11.892
14111704
Papel higiénico30PackROLLOS DE CONFORT INDUSTRIAL DE 500 METROS  $ 7.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.840 $ 237.840
Total Neto $ 546.661
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.866
TOTAL OC $ 650.527


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.