Orden de Compra. Nº2585-1348-AG24 "ADQ. TOALL DE PAPEL, MEMO N° 146 OF. GESTIÓN DE PERSONAS, DAF, MZJ, IMA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-1089-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-1348-AG24
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. TOALL DE PAPEL, MEMO N° 146 OF. GESTIÓN DE PERSONAS, DAF, MZJ, IMA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-1089-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Error en las cantidades y valor total respecto a lo solicitado por cliente.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 28262,5
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fem Soluciones E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DANIEL SOSA SOLUCIONES E.I.R.L.
R.U.T. 77.159.476-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fem Soluciones E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel50UnidadPACK 2 ROLLOS TOALLA DE PAPEL MARCA NOVA DE 250 METROS POR CADA ROLLO, O EQUIVALENTE.PACK 2 ROLLOS TOALLA DE PAPEL MARCA NOVA DE 250 METROS POR CADA ROLLO, O EQUIVALENTE. $ 2.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.750 $ 148.750
Total Neto $ 148.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.262
TOTAL OC $ 177.012


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.315.814-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.290.971-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 14.102.181-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 10.604.081-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.159.476-K Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.173.949-2 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.353.833-8 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.201.637-9 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.290.971-3 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.421.644-8 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 76.239.680-7 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 77.808.773-1 Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto