Orden de Compra. Nº
2585-1348-AG24
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ADQ. TOALL DE PAPEL, MEMO N° 146 OF. GESTIÓN DE PERSONAS, DAF, MZJ, IMA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-1089-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2585-1348-AG24
Estado de la Orden de Compra
Cancelación solicitada
Fecha de Envío
30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. TOALL DE PAPEL, MEMO N° 146 OF. GESTIÓN DE PERSONAS, DAF, MZJ, IMA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-1089-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Error en las cantidades y valor total respecto a lo solicitado por cliente.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FINANZAS IMA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Facturación
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna
Arica
Impuesto
28262,5
Dirección de Envío de la Factura
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Fem Soluciones E.I.R.L.
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DANIEL SOSA SOLUCIONES E.I.R.L.
R.U.T.
77.159.476-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Fem Soluciones E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
50
Unidad
PACK 2 ROLLOS TOALLA DE PAPEL MARCA NOVA DE 250 METROS POR CADA ROLLO, O EQUIVALENTE.
PACK 2 ROLLOS TOALLA DE PAPEL MARCA NOVA DE 250 METROS POR CADA ROLLO, O EQUIVALENTE.
$ 2.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.750
$ 148.750
Total Neto
$ 148.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.262
TOTAL OC
$ 177.012
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.315.814-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.290.971-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.619.825-0
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
14.102.181-8
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
10.604.081-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.159.476-K
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.173.949-2
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.353.833-8
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.201.637-9
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.290.971-3
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
77.619.825-0
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
77.421.644-8
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
76.239.680-7
Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante
77.808.773-1
Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante
9.454.737-7
Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante
10.232.710-1
Ver adjunto