Orden de Compra. Nº1655-954-AG25 "FOLIO 240 + 1655-159-COT25 +TSS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1655-954-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra FOLIO 240 + 1655-159-COT25 +TSS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1516
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Facturación Camino Lo Boza 120-B, Pudahuel | Santiago
Comuna Pudahuel
Impuesto 575228,99
Dirección de Envío de la Factura Camino Lo Boza 120-B, Pudahuel | Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEDXION SPA
Razón Social MEDXION SPA
R.U.T. 77.908.543-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MEDXION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales20000UnidadFUNDAS PROTECTORAS PLÁSTICAS SENSOR RADIOLÓGICO CON CABLE  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000
30201903
Unidades dentales2UnidadCOLLAR PLOMADO ADULTO   $ 92.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000
30201903
Unidades dentales2UnidadCOLLAR PLOMADO NIÑOS  $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
30201903
Unidades dentales2UnidadDELANTAL PLOMADO ADULTO   $ 92.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.664 $ 184.664
30201903
Unidades dentales1UnidadDELANTAL PLOMADO NIÑOS  $ 92.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.332 $ 92.332
30201903
Unidades dentales44875Unidad50310047 PECHERAS DENTAL (BABERO)  $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750.125 $ 1.750.125
30201903
Unidades dentales25Unidad50320156 PORTAPELÍCULAS BITE WING  $ 2.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.400 $ 60.400
Total Neto $ 3.027.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 575.229
TOTAL OC $ 3.602.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.