1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1656-355-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
30-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
GORROS ALGODON PLAN DE COMUNICACIÓN MAREA ROJA (1656-193-COT24) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
Dirección de Facturación |
Campos 423 sexto piso |
Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
99484 |
Dirección de Envío de la Factura |
Campos 423 sexto piso |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Progama SPA |
Razón Social |
Progama SPA
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R.U.T. |
76.669.455-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Progama SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49221510
| Gorras deportivas | 200 | Unidad | Gorras 100 % algodon, con cierre velcro, color negro, azul y calipso para impresión, logo full color 3 colores, segun especificaciones técnicas. | Gorras 100 % algodon, con cierre velcro, color negro, azul y calipso para impresión, logo full color 3 colores, segun especificaciones técnicas. |
$ 2.618,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 523.600
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$ 523.600
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Total Neto
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$ 523.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 99.484
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$ 623.084
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.