Orden de Compra. Nº
1230-132-SE23
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MANTENCION AL VEHICULO FISCAL PATENTE KBKJ-83
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Recuerde que el responsable del pago es ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1230-132-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCION AL VEHICULO FISCAL PATENTE KBKJ-83
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración Aduana de Los Andes
Razón Social
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES
R.U.T.
60.804.007-2
Dirección de Unidad de Compra
Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 823
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES
R.U.T.
60.804.007-2
Dirección de Facturación
Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce.
Comuna
Los Andes
Impuesto
423117,27
Dirección de Envío de la Factura
Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL AUTOMOTRIZ SIGLO XXI S A
Razón Social
COMERCIAL AUTOMOTRIZ SIGLO XXI S A
R.U.T.
78.770.630-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL AUTOMOTRIZ SIGLO XXI S A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA”.
MANTENCION PREVENTIVA DE REVISION 130.000 KMS
$ 130.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.500
$ 130.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA”.
REPARACION SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS
$ 675.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 675.000
$ 675.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA”.
INSUMOS TALLER; Y CAMBIO DE ACEITE MOTOR, BOLILLA, FILTRO ACEITE, AGUA DESTILADA, LIMPIA PARABRISAS, LIMPIA FRENO, SILICONA, RODAMIENTO, TAMBOR FRENO, BALATAS, PASTILLO FRENO, DISCOS, PERNO, CORREA, RETEN,FILTRO, GRASA MOBILGREASE, ETC.
$ 1.421.433,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.421.433
$ 1.421.433
Total Neto
$ 2.226.933
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 423.117
TOTAL OC
$ 2.650.050
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.