Orden de Compra. Nº701426-178-AG24 "MATERIAL DE DIFUSIÓN Y MARKETING PARA EL PROGRAMA ACTÍVATE EN VACACIONES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701426-178-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE DIFUSIÓN Y MARKETING PARA EL PROGRAMA ACTÍVATE EN VACACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 449 del sistema CERTIFICADO DISPONIB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 79610
Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE PRODUCTOSCOORDINAR ENTREGA DE LOS PRODUCTOS CON CLAUDIA RAMIREZ NARVAEZ, CONTACTO 952080819
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcela Patricia
Razón Social MARCELA PATRICIA PÉREZ FIERRO
R.U.T. 12.987.949-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marcela Patricia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales1Global40 MORRALES 40 BOTELLAS 40 JOCKEY 1 IMPRESION DE PASACALLE 1 BANDERA PRODUCTOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DE MEMORANDUM ADJUNTO 40 MORRALES 40 BOTELLAS 40 JOCKEY 1 IMPRESION DE PASACALLE 1 BANDERA PRODUCTOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DE MEMORANDUM ADJUNTO $ 419.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.000 $ 419.000
Total Neto $ 419.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.610
TOTAL OC $ 498.610


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.490.383-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.435.383-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 12.987.949-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.952.959-2 Ver adjunto