Orden de Compra. Nº3994-264-AG24 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA STOCK MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3994-264-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA STOCK MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
R.U.T. 69.081.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
R.U.T. 69.081.400-5
Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N
Comuna Olivar
Impuesto 262532,5
Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

MUNICIPAL

Horario de entrega productos de lunes a jueves  de 08:30 a 14:00 y de 14:30 a 17:30 horas y  viernes de 08:30 a 14:00.  Cualquier cambio se informará.  Entrega en Depto. Adquisiciones.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto1UnidadADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO. DETALLES EN LA NOTA DE PEDIDO N°194/ADQUISICIONES.  $ 1.381.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.381.750 $ 1.381.750
Total Neto $ 1.381.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 262.532
TOTAL OC $ 1.644.282


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.931.605-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.662.362-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.114.555-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.865.789-9 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto