Orden de Compra. Nº2080-27442-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2080-5-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-27442-TD25
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2080-5-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10510
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda Nº 3095
Comuna Rancagua
Impuesto 687443,56
Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FABRIMETAL S.A. - Casa Matriz
Razón Social FABRIMETAL S A
R.U.T. 85.233.500-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FABRIMETAL S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1MesMANTENCIÓN PREVENTIVA ASCENSORES Y MONTACARGA CUOTA 23 DE 24 MARZO 2025 SERV-0052 MEMO N°109 ID: 234-1099-TD23 REX: 3070MANTENCIÓN PREVENTIVA ASCENSORES Y MONTACARGA CUOTA 23 DE 24 MARZO 2025 SERV-0052 MEMO N°109 ID: 234-1099-TD23 REX: 3070 $ 3.618.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.618.124 $ 3.618.124
Total Neto $ 3.618.124
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 687.444
TOTAL OC $ 4.305.568


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.