1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
507428-2628-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
24-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL PROMOCIONAL E INFORMATIVO - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 507428-42-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Servicio de Salud Chiloé |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD CHILOE
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R.U.T. |
61.979.210-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD CHILOE
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R.U.T. |
61.979.210-6 |
Dirección de Facturación |
Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro |
Comuna |
Castro
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Impuesto |
151680,61 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
NG SPA |
Razón Social |
SERVICIOS LOGISTICOS NG SPA
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R.U.T. |
77.938.664-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NG SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121506
| Impresión de publicaciones | 1 | Unidad | Como material promocional se solicitan 100 unidades de chapitas con diseño.
Como material informativo se solicita la impresión de cuadernillos.
Segun EETT en el documento adjunto | |
$ 798.319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 798.319
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$ 798.319
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Total Neto
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$ 798.319
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 151.681
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$ 950.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.