Orden de Compra. Nº1411-1869-AG24 "C.P.F SAN MIGUEL ADQ. DE RESMAS TAMAÑO OFICIO. "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1411-1869-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra C.P.F SAN MIGUEL ADQ. DE RESMAS TAMAÑO OFICIO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región Metropolitana
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3518 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Facturación San Francisco Nº 4756
Comuna San Miguel
Impuesto 41819
Dirección de Envío de la Factura San Francisco Nº 4756
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-07-2024
TítuloDescripción
FACTURACIÓN Y ENTREGA

R.U.T DE FACTURACION 61.933.800-6, ENVIAR FACTURA Y DESPACHAR A GENDARMERÍA DE CHILE C.P.F. SAN MIGUEL, UBICADA EN: SAN FRANCISCO N° 4756, COMUNA DE SAN MIGUEL. COORDINAR CON: DIEGO FLORES, (LIBRO 20)  22-9896632-33

 

Señor Proveedor, LA FACTURA DEBE ENVIARLA EN ARCHIVO XML, A LA CASILLA, dipresrecepcion@custodium.com PARA QUE ESTE EN  ACEPTA y S.I.I.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E-Provee
Razón Social E-PROVEE SPA
R.U.T. 77.042.972-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal E-Provee
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso62UnidadRESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS 75GR, SIMILAR A MARCA EQUALIT.PAPEL FOTOCOPIA SUSTENTABLE AONE OFICIO MULTIPROPÓSITO 75 G. (según cotización adjunta) $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.100 $ 220.100
Total Neto $ 220.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.819
TOTAL OC $ 261.919


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.713.021-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.327.173-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 7.295.263-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.042.972-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 92.642.000-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.247.853-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.276.067-3 Ver adjunto