Orden de Compra. Nº1126922-226-AG24 "PG01 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA MANTENCION DE REDES INFORMATICAS DEL SERVICIO LOCAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-226-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2024
Nombre de la Orden de Compra PG01 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA MANTENCION DE REDES INFORMATICAS DEL SERVICIO LOCAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 428
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 307602,4
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grupo Pulso Limitada
Razón Social GRUPO PULSO LIMITADA
R.U.T. 76.950.212-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grupo Pulso Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201405
Tarjetas de recepción de redes ópticas1UnidadAdquisición de insumos para mantención de redes informáticas, según términos de referencia adjunto.Adquisición de insumos para mantención de redes informáticas, según cotización N°202402391 $ 1.618.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.618.960 $ 1.618.960
Total Neto $ 1.618.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 307.602
TOTAL OC $ 1.926.562


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.950.212-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.664.479-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.