Orden de Compra. Nº2328-999-AG24 "ADQ. DE COLACIONES FRIAS PARA COLEGIO DARIO SALAS compra ágil: 2328-524-COT24/18986"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-999-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE COLACIONES FRIAS PARA COLEGIO DARIO SALAS compra ágil: 2328-524-COT24/18986
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 85120
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor A orillas del rio
Razón Social A ORILLAS DEL RÍO SPA
R.U.T. 77.007.571-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal A orillas del rio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes28Unidad2-YOGURT PROTEIN SABOR FRAMBUESA, MARACUYÁ, VAINILLA O CHIRIMOYA.ENTRE 140 A 155 GRS . 2-BARRAS DE PROTEÍNA MARCA WILD PROTEIN DE 45 GRS, SABOR CHOCOLATE MANÍ, O CHOCOLATE . 1-BEBIDAS ISOTÓNICAS (GATORADE DE 1000CC) . 1-MANZANA O PLÁTANO . 1-SNACK DE FRUTOS SECOS 250 GRS (MANÍ, NUECES, ALMENDRAS) . 1-CEREALES MARCA FITNES (SACHET 30 GRS) . 1-CHOCOLATE SEMI AMARGO (SIN SELLOS100 GRS) . . DEBEN SER ENTREGADOS EN PORTERÍA DEL COLEGIO EN BOLSA INDIVIDUAL EL DIA 05/08. ADJUNTAR PROPUESTA.COLACIONES SEGUN ESPECIFICACIONES DEL COMPRADOR ENTREGA EL 05/08/2024 EN COLEGIO DARIO SALAS. $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.000 $ 448.000
Total Neto $ 448.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.120
TOTAL OC $ 533.120


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.007.571-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.339.619-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto