Orden de Compra. Nº5363-61-SE24 "50/2024 MATERIALES PARA FABRICACION DE EMBALAJE 1 DESDE 5363-6-L124"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5363-61-SE24
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 26-08-2024
Nombre de la Orden de Compra 50/2024 MATERIALES PARA FABRICACION DE EMBALAJE 1 DESDE 5363-6-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5363-6-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo de Abastecimiento del Comando Logístico
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Julio Cañas s/n int. Avda. J.M. Carrera par. 371/2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación JULIO CAÑAS ( AVDA. VOLCÁN OSORNO S/N), PARADERO 37 1/2 GRAN AVENIDA, EL BOSQUE, SANTIAGO.
Comuna El Bosque
Impuesto 74841
Dirección de Envío de la Factura JULIO CAÑAS ( AVDA. VOLCÁN OSORNO S/N), PARADERO 37 1/2 GRAN AVENIDA, EL BOSQUE, SANTIAGO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DF SPA
Razón Social COMERCIAL DF SPA
R.U.T. 76.825.223-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL DF SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161508
Tornillos para madera2000UnidadTORNILLO DRYWALL ROSCA GRUESA 6 X 1 TORNILLO DRYWALL ROSCA GRUESA 6 X 1 $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
31161508
Tornillos para madera2000UnidadTORNILLO DRYWALL ROSCA GRUESA 6 X 2 TORNILLO DRYWALL ROSCA GRUESA 6 X 2 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31162001
Puntas4UnidadSET DE PUNTAS IMAPACTO LARGAS PHILIPS 6 UNIDADES N°2SET DE PUNTAS IMAPACTO LARGAS PHILIPS 6 UNIDADES N°2 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA DE BANDA 3X21 -100 GRANOLIJA DE BANDA 3X21 -100 GRANO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
30103605
Tablas de madera70UnidadMADERA FITOSANITARIO 05 TIMBRES CEPILLADO SECO 1X3 MADERA CEPILLADO SECO 1X3 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
30103605
Tablas de madera44UnidadMADERA EN BRUTO 1X10MADERA EN BRUTO 1X10 $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.800 $ 206.800
42143509
Pegamentos o cementos para moldes auriculares3kilogramoCOLA FRIA PROFESIONALCOLA FRIA PROFESIONAL $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 393.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.841
TOTAL OC $ 468.741


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.