Orden de Compra. Nº4525-600-AG24 "Compra ágil: 4525-798-COT24 (S.B.) OPIS - 3934;3937"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4525-600-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 4525-798-COT24 (S.B.) OPIS - 3934;3937
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/617 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros
Comuna Hualpén
Impuesto 31932,16
Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial altamar
Razón Social COMERCIALIZADORA ROSANNA MARIA MAUREIRA IBACACHE EMPRESA INDIVIDUAL DE
R.U.T. 76.144.856-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercial altamar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos1UnidadGalvano, según ee.tt. adjuntas. Los productos deben ser entregados a mas tardar el día Miércoles 27 de Noviembre antes de las 9.00 horas  $ 25.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.136 $ 25.136
49101701
Medallas40UnidadMedallas, según ee.tt. adjuntas. Los productos deben ser entregados a mas tardar el día Miércoles 27 de Noviembre antes de las 9.00 horas  $ 2.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.080 $ 101.080
53121603
Mochilas2UnidadMochilas, según ee.tt. adjuntas. Los productos deben ser entregados a mas tardar el día Miércoles 27 de Noviembre antes de las 9.00 horas  $ 20.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.848 $ 41.848
Total Neto $ 168.064
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.932
TOTAL OC $ 199.996


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.875.520-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.144.856-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.