Orden de Compra. Nº3878-61-SE24 "MATERIAL ELECTRICO LICEO FUTALEUFU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3878-61-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO LICEO FUTALEUFU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Gabriela Mistral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Balmaceda Esq. Gabriela Mistral
Comuna Futaleufú
Impuesto 30973,04
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Esq. Gabriela Mistral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor D&S E.I.R.L
Razón Social SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES JOSE GABRIEL DIAZ
R.U.T. 77.413.614-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal D&S E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161508
Tornillos para madera1Cajatornillos de 1" para madera  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
39111503
Dispositivos de pared3Unidadbandeja LEGRAND blanca 10x12 mm  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.346 $ 11.346
39111521
Plafones6Unidadplafón LED redondo 18W  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.732
39111503
Dispositivos de pared1Unidadcaja chuqui blanca  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
39111501
Artefactos fluorescentes32Unidadtubo LED 18W 120cm.  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.232 $ 67.232
39111501
Artefactos fluorescentes25Unidadtubo LED 9W T8 60cm  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
27111704
Enchufes2Unidadenchufes dobles embutido 10A  $ 3.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.176 $ 7.176
Total Neto $ 163.016
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.973
TOTAL OC $ 193.989


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.