Orden de Compra. Nº557639-459-AG25 "INSUMOS COMPUTACIONALES - COL ISABEL RIQUELME"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-459-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES - COL ISABEL RIQUELME
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 74385
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALEJANDRO EGAS
Razón Social ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUÑOZ
R.U.T. 7.300.882-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALEJANDRO EGAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121604
Cable para señales15UnidadCABLE HDMI 3 METROSCABLE HDMI 3 METROS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
26121604
Cable para señales15UnidadCABLE RED 2 METROSCABLE RED 2 METROS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
43232908
Programas de desvío o conmutación3UnidadROUTER TPLINK ROUTER MÓVIL SIM 4G N300 ARCHER MR6400ROUTER TPLINK ROUTER MÓVIL SIM 4G N300 ARCHER MR6400 $ 63.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
26111704
Cargadores de baterías5UnidadCARGADOR ACER 19V 2.37 45W PUNTA FINA 3.0X1.0mm -Subir la factura a INTERCAMBIO@CHILESYSTEMS.COM -Todas las compras indican el lugar de entrega de los productos. Desde CORMUN no realizamos retiros en sus instalaciones. CARGADOR ACER 19V 2.37 45W PUNTA FINA 3.0X1.0mm $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 391.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.385
TOTAL OC $ 465.885


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.300.882-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.300.882-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 7.300.882-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 7.300.882-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.