Orden de Compra. Nº5338-424-AG24 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENCION DE PINTURA EN DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, SOL. 144587"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5338-424-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENCION DE PINTURA EN DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, SOL. 144587
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 144587 del sistema Contable Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 67553,17
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T. 78.197.550-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa1GlobalMATERIALES PARA MANTENCIÓN DE PINTURA, DE ACUERDO A DETALLES EN COTIZACIÓN N° 333757 ADJUNTA.MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE PINTURA, DE ACUERDO A DETALLES EN COTIZACIÓN N° 333757 ADJUNTA $ 355.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.543 $ 355.543
Total Neto $ 355.543
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.553
TOTAL OC $ 423.096


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.171.381-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.960.597-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 78.197.550-8 Ver adjunto