Orden de Compra. Nº4879-318-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4879-166-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4879-318-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4879-166-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI de la Cultura las Artes patrimon Tarapacá
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
R.U.T. 65.819.650-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 631 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
R.U.T. 65.819.650-2
Dirección de Facturación Baquedano N° 1073
Comuna Iquique
Impuesto 63339,92
Dirección de Envío de la Factura Baquedano N° 1073
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iterlog Spa
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA
R.U.T. 76.504.304-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Iterlog Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1UnidadDetalles en requeimiento adjuntoMateriales de ASeo, para el uso en dependencias de esta Seremi regional $ 333.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.368 $ 333.368
Total Neto $ 333.368
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.340
TOTAL OC $ 396.708


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.848.525-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.067.436-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.504.304-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.980.895-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.213.681-3 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.808.773-1 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.097.744-6 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.097.744-6 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto