Orden de Compra. Nº
4879-318-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4879-166-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4879-318-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4879-166-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SEREMI de la Cultura las Artes patrimon Tarapacá
Razón Social
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
R.U.T.
65.819.650-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 631 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
R.U.T.
65.819.650-2
Dirección de Facturación
Baquedano N° 1073
Comuna
Iquique
Impuesto
63339,92
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano N° 1073
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Iterlog Spa
Razón Social
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA
R.U.T.
76.504.304-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Iterlog Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
1
Unidad
Detalles en requeimiento adjunto
Materiales de ASeo, para el uso en dependencias de esta Seremi regional
$ 333.368,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 333.368
$ 333.368
Total Neto
$ 333.368
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.340
TOTAL OC
$ 396.708
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.848.525-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.619.825-0
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.067.436-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.504.304-2
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.980.895-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
9.454.737-7
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.213.681-3
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.808.773-1
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
76.097.744-6
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
76.097.744-6
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto