Orden de Compra. Nº1951-534-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1951-188-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1951-534-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1951-188-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Carahue
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL CARAHUE
R.U.T. 61.602.246-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1235
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL CARAHUE
R.U.T. 61.602.246-6
Dirección de Facturación Avda. Alcalde Floody N° 1360
Comuna Carahue
Impuesto 141542,4
Dirección de Envío de la Factura Avda. Alcalde Floody N° 1360
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIARGO
Razón Social DIARGO SPA
R.U.T. 77.014.701-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIARGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42182208
Tiras de temperatura del paciente480UnidadSUMINISTRO DE TIRAS REACTIVAS PARA CONTROL DE PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE. UDSUMINISTRO DE TIRAS REACTIVAS PARA CONTROL DE PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE. UD $ 1.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 744.960 $ 744.960
Total Neto $ 744.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.542
TOTAL OC $ 886.502


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.014.701-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto