Orden de Compra. Nº2033-55-AG24 "MATERIAL ASEO - SAAT LICEO BALMACEDA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2033-55-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO - SAAT LICEO BALMACEDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Concepción
Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción
R.U.T. 60.901.019-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 269 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción
R.U.T. 60.901.019-3
Dirección de Facturación San Martín 1062
Comuna Concepción
Impuesto 61326,3
Dirección de Envío de la Factura San Martín 1062
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico20PaquetePAQUETE 6 ROLLOS, PAPEL HIGIÉNICO TORK ALTO METRAJE DOBLE HOJA, 250 M.  $ 12.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.280 $ 247.280
14111703
Toallas de papel15UnidadTOALLA DE PAPEL TORK INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UN 1 PAQUETE   $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.150 $ 18.150
47131816
Desodorantes30UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AROM AEROSOL 360 CC VAINILLA UNIDAD   $ 1.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.850 $ 32.850
47121701
Bolsas de basura20UnidadBOLSA DE BASURA TREMEX PEQUEÑA 50X70 (30 L) ROLLO 10 UNIDADES  $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.420 $ 7.420
47131609
Magos para escobas o traperos30UnidadTRAPERO REUTILIZABLE WINKLER ALGODÓN SIMPLE 50X70 CM UNIDAD   $ 569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.070 $ 17.070
Total Neto $ 322.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.326
TOTAL OC $ 384.096


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.046.716-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.205.442-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.894.067-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.583.199-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.089.704-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.801.641-9 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 78.906.980-8 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto