1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
929-58-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
18-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
BOTELLA DE ALUMINIO PROMESAS CHILE |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Direccion Regional Metropolitana |
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE |
R.U.T. |
61.107.000-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE |
R.U.T. |
61.107.000-4 |
Dirección de Facturación |
Fidel Oteiza 1956 |
Comuna |
Providencia
|
Impuesto |
280250 |
Dirección de Envío de la Factura |
Fidel Oteiza 1956 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MAKUNDALES SPA |
Razón Social |
MKU GROUP SPA
|
R.U.T. |
77.693.539-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
MAKUNDALES SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49211806
| Tienda de deporte | 500 | Unidad | Botellas de Aluminio Para Eventos Deportivos. Ver detalle en Especificaciones Técnicas adjuntas.
| |
$ 2.950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.475.000
|
$ 1.475.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.475.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 280.250
|
$ 1.755.250
|
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.