1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3518-205-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
10-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SCA 48, LIMPIEZA DE CAÑONES ESTUFAS ESTABLECIMIENTOS Y DAEM/EDUCACION compra ágil: 3518-69-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
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R.U.T. |
69.180.700-2 |
Dirección de Facturación |
SANTA CRUZ 632 |
Comuna |
Traiguén
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Impuesto |
292600 |
Dirección de Envío de la Factura |
SANTA CRUZ 632 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
GESTION PLAGAS Sanidad Ambiental |
Razón Social |
GESTIÓN PLAGAS ARIEL QUILAPE LINCOLEO E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.220.973-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GESTION PLAGAS Sanidad Ambiental |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40101803
| Chimeneas de leña | 1 | Paquete | Limpieza de estufas y cañones de establecimientos educacionales según TTR adjunto. La limpieza debe efectuarse aprox., en abril y en agosto, previa coordinación con el ITS (Prevencionista de riesgos del Daem)
77 Estufas. (las cantidades pueden varias. (El valor de limpieza ofertado debe ser fijo). | |
$ 1.540.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.540.000
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$ 1.540.000
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Total Neto
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$ 1.540.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 292.600
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$ 1.832.600
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.