Orden de Compra. Nº501-155-SE25 "COLACIONES JUEGOS DEPORTIVOS 2025"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-155-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES JUEGOS DEPORTIVOS 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-13-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-002-000 - ALIMENTOS SEP proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Manuel Matta 440
Comuna Ranquil
Impuesto 133694,07
Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca307Unidad no definidaPLATANOPLATANO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.622 $ 167.622
50131701
Leche o productos de mantequilla307Unidad no definidaLECHE CHOCOLATE 200 CCLECHE CHOCOLATE 200 CC $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.940 $ 128.940
50202304
Jugos y néctar envasados307Unidad no definidaJUGO SABOR DURAZNO SIN AZUCAR 200 CCJUGO SABOR DURAZNO SIN AZUCAR 200 CC $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.696 $ 100.696
50181901
Pan fresco307Unidad no definidaSANDWICH QUESO-JAMON EN HALLULLASANDWICH QUESO-JAMON EN HALLULLA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.198 $ 219.198
50221101
Granos de Cereales307Unidad no definidaBARRA DE CEREAL SABOR MANZANA BARRA DE CEREAL SABOR MANZANA $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.364 $ 77.364
50201707
Sustitutos de Café1Unidad no definidaMILO BOLSA KILOMILO BOLSA KILO $ 7.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.647 $ 7.647
14111703
Toallas de papel2Unidad no definidaTOALLA DE PAPELTOALLA DE PAPEL $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.186 $ 2.186
Total Neto $ 703.653
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.694
TOTAL OC $ 837.347


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.