Orden de Compra. Nº1411-908-CM25 "C.C.P. COLINA I - PROG 02 ADQUISICION DE ARTICULOS PARA SET ESCOLARES PPL ESCUELAS PENALES"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1411-908-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra C.C.P. COLINA I - PROG 02 ADQUISICION DE ARTICULOS PARA SET ESCOLARES PPL ESCUELAS PENALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región Metropolitana
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 5065
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2776 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054
Comuna Santiago
Impuesto 929983,5
Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SCANNO
Razón Social SCANNO SPA
R.U.T. 77.055.785-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SCANNO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LR23
GOMA DE BORRAR FACTIS PLÁSTICO BLANCO 45MM X 11MM X 20MM UNIDAD REGIÓN RM1600 (1992479) GOMA DE BORRAR FACTIS PLÁSTICO BLANCO 45MM X 11MM X 20MM UNIDAD REGIÓN RM(1992479) GOMA DE BORRAR FACTIS PLÁSTICO BLANCO 45MM X 11MM X 20MM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Colina; CARRETERA GENERAL SAN MARTIN 665 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
0
2239-2-LR23
CUADERNO ATLANTIK COLLEGE CUADRICULADO 7MM 100 HJS UD REGIÓN RM6006 (1982398) CUADERNO ATLANTIK COLLEGE CUADRICULADO 7MM 100 HJS UD REGIÓN RM(1982398) CUADERNO ATLANTIK COLLEGE CUADRICULADO 7MM 100 HJS UD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Colina; CARRETERA GENERAL SAN MARTIN 665 $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.654.650 $ 4.654.650
Total Neto $ 4.894.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 929.984
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 5.824.634


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.