1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
745915-35-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
10-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 745915-25-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Área Administración Educación |
Razón Social |
CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA |
R.U.T. |
70.892.100-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA |
R.U.T. |
70.892.100-9 |
Dirección de Facturación |
Ánima de Diego 550 |
Comuna |
La Serena
|
Impuesto |
75848 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ánima de Diego 550 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Topteck SPA |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA
|
R.U.T. |
77.928.412-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Topteck SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12171703
| Tintas | 7 | Pack | Pack tintas impresora Epson L3110 | |
$ 19.960,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 139.720
|
$ 139.720
|
12171703
| Tintas | 10 | Pack | Pack tintas impresora Epson L3210 | |
$ 19.960,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 199.600
|
$ 199.600
|
12171703
| Tintas | 3 | Pack | Pack tintas impresora Epson LXP211 | |
$ 19.960,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 59.880
|
$ 59.880
|
|
Total Neto
|
$ 399.200
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 75.848
|
$ 475.048
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.