1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2986-274-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
30-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2986-149-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
69.200.600-3 |
Dirección de Facturación |
Arturo Prat Nº 162 |
Comuna |
Los Lagos
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Impuesto |
47690 |
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat Nº 162 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Graficsur Ltda. |
Razón Social |
MOYA LOPEZ COMPAÑIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.482.607-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Graficsur Ltda. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24122002
| Botellas de plástico | 10 | Unidad | BOTELLA DE AGUA ALUMNIO 600 ML PERSONALIZADA LOCO | |
$ 6.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.000
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$ 66.000
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53102901
| Prendas de deporte y buzos de mujer | 10 | Unidad | POLERAS PERSONALIZADAS LOGO | |
$ 14.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 146.000
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$ 146.000
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49211806
| Tienda de deporte | 10 | Unidad | JOCKEY PERSONALIZADAS LOGO FRASES | |
$ 3.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.000
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$ 39.000
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Total Neto
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$ 251.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.690
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$ 298.690
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.