Orden de Compra. Nº2328-793-AG24 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO LICEO COMERCIAL. FICHA 19164"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-793-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO LICEO COMERCIAL. FICHA 19164
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 157890
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAPELES AUSTRAL
Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.404.653-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadLimpiavidrio Industrial Bidón 5 LtsNikoll Limpiavidrios 5 Lts $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadRemovedor de cera bidon 5 litroREMOVEDOR DE CERA 5LT SOLAR CLEAN Removedor de cera industrial $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
14111704
Papel higiénico70UnidadPAPEL HIGIENICO 6 X 300 MTPAPEL HIGIENICO 300MT x 6 PAPELES AUSTRAL Papel celulosa 100% H/S suave $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
47121701
Bolsas de basura100UnidadBolsa De Basura Grande 80x110 CmsBOLSA BASURA 80X110 ROLLO, Total 100 unidades $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131609
Magos para escobas o traperos15UnidadDisco Pad de piso 17" color rojoPad para Enceradora Industrial 17" Rojo marca Avalco o Similar $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
47131609
Magos para escobas o traperos15UnidadDisco Pad de piso 17" color blancoPad para Enceradora Industrial 17" Blanco marca Avalco o Similar $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
47131609
Magos para escobas o traperos15UnidadDisco Pad de piso 17" color negroPad para Enceradora Industrial 17" Negro Marca Avalco o Similar $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 831.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.890
TOTAL OC $ 988.890


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.814.443-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.806.000-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto