Orden de Compra. Nº
1484-195-AG24
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MATERIALES DE ASEOS generada por invitación a compra ágil: 1484-104-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Arauco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1484-195-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEOS generada por invitación a compra ágil: 1484-104-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial Arauco
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T.
60.902.054-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 566 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T.
60.902.054-7
Dirección de Facturación
Saavedra Nº512, Lebu
Comuna
Lebu
Impuesto
13385,12
Dirección de Envío de la Factura
Saavedra Nº512, Lebu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BRISSA | VENTAS 4
Razón Social
DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
R.U.T.
76.848.661-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BRISSA | VENTAS 4
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131609
Magos para escobas o traperos
15
Bolsa
15 BOLSA TRAPERO HUMEDO, DESINFECTANTE , DESECHABLE, SIMILAR VIRGINIA
$ 1.969,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.535
$ 29.535
53131624
Toallitas húmedas
11
Bolsa
11 BOLSA TOALLAS HUMEDAS PARA MANOS, DESINFECTANTES, SIMILAR VIRGINIA
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.580
$ 8.580
47131611
Palas para basura
3
Unidad
3 PALAS PLASTICAS, PARA BASURA,
$ 713,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.139
$ 2.139
47131615
Escobillones
5
Unidad
5 ESCOBILLON CON MANGO , PARA INTERIOR, CERDA DURA.
$ 1.114,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.570
$ 5.570
47131619
Cabezas de trapero
5
Unidad
5 TRAPEROS PARA PISO, DE GENERO, ALGODON, BLANCOS, CON OJAL
$ 786,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.930
$ 3.930
47131830
Productos de limpieza de muebles
2
Tarro
2 TARROS LUSTRAMUEBLES SPRAY
$ 4.322,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.644
$ 8.644
47131816
Desodorantes
6
Tarro
6 DESODORANTE SPRAY AMBIENTAL
$ 1.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.380
$ 7.380
47121701
Bolsas de basura
3
Paquete
3 PAQUETE BOLSA CAMISETA DE 45 X 55
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.170
$ 1.170
47121701
Bolsas de basura
10
Rollo
10 ROLLOS DE 10 U. BOLSA BASURA 50 X 70
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
Total Neto
$ 70.448
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.385
TOTAL OC
$ 83.833
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.848.661-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.790.374-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.998.699-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
78.036.881-0
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.254.478-4
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.