Orden de Compra. Nº4314-211-AG25 "COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLERES PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4314-211-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLERES PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADM. Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna Curepto
Impuesto 58216
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INNOV LUZ Y NOBLEZA E.I.R.L.
Razón Social BANQUETERIA Y EVENTOS JACQUELINE DIAZ GAJARDO E.I.R.L.
R.U.T. 78.120.848-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INNOV LUZ Y NOBLEZA E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201709
Café instantáneo1CajaTE 100 BOLSITASTE 100 BOLSITAS $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos120UnidadREPOLLITOSREPOLLITOS $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos300UnidadSOPAIPILLA DE COCTEL EN MASA CASERA (NO CONGELADA)SOPAIPILLA DE COCTEL EN MASA CASERA (NO CONGELADA) $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos120UnidadMINI EMPOLVADOSMINI EMPOLVADOS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos120UnidadQUEQUITOS INDIVIDUALES (VARIEDAD DE SABORES)QUEQUITOS INDIVIDUALES (VARIEDAD DE SABORES) $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
50201713
Bolsitas de te1UnidadCAFE 400grs.MINI SANDWICH $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos300UnidadMINI SANDWICHMINI SANDWICH $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
50202311
Bebidas12UnidadBEBIDA 3lts SABORES SURTIDOSBEBIDA 3lts SABORES SURTIDOS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos18PaqueteGALLETA DE CHAMPAÑAGALLETA DE CHAMPAÑA $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
Total Neto $ 306.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.216
TOTAL OC $ 364.616


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.