Orden de Compra. Nº
4314-211-AG25
"
COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLERES PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4314-211-AG25
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLERES PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADM. Y FINANZAS
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Facturación
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna
Curepto
Impuesto
58216
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INNOV LUZ Y NOBLEZA E.I.R.L.
Razón Social
BANQUETERIA Y EVENTOS JACQUELINE DIAZ GAJARDO E.I.R.L.
R.U.T.
78.120.848-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INNOV LUZ Y NOBLEZA E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201709
Café instantáneo
1
Caja
TE 100 BOLSITAS
TE 100 BOLSITAS
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
120
Unidad
REPOLLITOS
REPOLLITOS
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.200
$ 31.200
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
300
Unidad
SOPAIPILLA DE COCTEL EN MASA CASERA (NO CONGELADA)
SOPAIPILLA DE COCTEL EN MASA CASERA (NO CONGELADA)
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
120
Unidad
MINI EMPOLVADOS
MINI EMPOLVADOS
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
120
Unidad
QUEQUITOS INDIVIDUALES (VARIEDAD DE SABORES)
QUEQUITOS INDIVIDUALES (VARIEDAD DE SABORES)
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.200
$ 31.200
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad
CAFE 400grs.
MINI SANDWICH
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
300
Unidad
MINI SANDWICH
MINI SANDWICH
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
50202311
Bebidas
12
Unidad
BEBIDA 3lts SABORES SURTIDOS
BEBIDA 3lts SABORES SURTIDOS
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
18
Paquete
GALLETA DE CHAMPAÑA
GALLETA DE CHAMPAÑA
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
Total Neto
$ 306.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.216
TOTAL OC
$ 364.616
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.