1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1260687-106-TD25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
03-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1260687-25-FTD25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL
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R.U.T. |
71.497.400-9 |
Dirección de Facturación |
CALA CALA # 112 |
Comuna |
Pozo Almonte
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Impuesto |
283100 |
Dirección de Envío de la Factura |
CALA CALA # 112 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
03-04-2025 |
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Proveedor |
limpfoNORTE |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA GARCIA ARIDOS Y MAQUINARIAS SPA
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R.U.T. |
77.261.606-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
limpfoNORTE |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111808
| Arriendo de vehículos | 10 | Día/Hombre | SERVICIO DE ARRIENDO DE VAN HYUNDAI DESDE EL 03 AL 14 MARZO CON COMBUSTIBLE ( EN REEMPLAZO DEL FURGON HYUNDAI H-1 P.P.U. TDFH-51) | |
$ 149.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.490.000
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$ 1.490.000
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Total Neto
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$ 1.490.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 283.100
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$ 1.773.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.