Orden de Compra. Nº
1057417-9493-SE24
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IC GVSM LP 1057417-146-LP21 PRO, CONSUMO MAYO
"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057417-9493-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
IC GVSM LP 1057417-146-LP21 PRO, CONSUMO MAYO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057417-146-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T.
61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11394
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T.
61.607.301-K
Dirección de Facturación
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna
Los Angeles
Impuesto
36290
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Citurra
Razón Social
CLAUDIO EUGENIO ITURRA BASOALTO
R.U.T.
12.106.270-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Citurra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
85122005
Servicios de ortodoncia
2
Unidad no definida
308-0059 PLACA DE CONTENCION ESTAMPADA
PLACA DE CONTENCION ESTAMPADA
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
85122005
Servicios de ortodoncia
1
Unidad no definida
308-0060 BARRA LINGUAL SOLDADA A BANDAS
BARRA LINGUAL SOLDADA A BANDAS
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.000
$ 23.000
85122005
Servicios de ortodoncia
2
Unidad no definida
308-0061 BARRA PALATINA SOLDADA A BANDAS
BARRA PALATINA SOLDADA A BANDAS
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
85122005
Servicios de ortodoncia
2
Unidad no definida
308-0064 BOTON DE NANCE
BOTON DE NANCE
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
85122005
Servicios de ortodoncia
1
Unidad no definida
308-0065 DISYUNTOR HYRAX MODIFICADO TIPO MARIPOSA
DISYUNTOR HYRAX MODIFICADO TIPO MARIPOSA
$ 42.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
Total Neto
$ 191.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.290
TOTAL OC
$ 227.290