Orden de Compra. Nº1057299-380-AG25 "CONTRATACIÓN COFFEE BREAK PROG.REVINCULACION"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-380-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN COFFEE BREAK PROG.REVINCULACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/335 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 279411,91
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Productora Yorba linda spa
Razón Social PRODUCTORA YORBA LINDA SPA
R.U.T. 76.456.864-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Productora Yorba linda spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadCOFFEE BREAK PARA 60 PERSONAS ADULTAS ( 4 TAPADITOS, 4 EMPANADAS QUESO, 3 QUICHES POLLO , 3 BROCHETAS DE FRUTAS, 3 ALFAJORES ESTO POR PERSONA). MAQUINA DISPENSADORA DE CAFE Y JUGOS ILIMITADO, ORNAMENTACION Y MESAS CON MANTELES Y VAJILLERIA ACORDE A LA ACTIVIDAD   $ 570.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.589 $ 570.589
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad3 CARRITOS DE COMIDA PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS PARA 100 ALUMNOS LOS CUALES DEBEN INCLUIR ( 400 MINI HOT-DOG DISTINTOS TIPOS, ALGODONES Y PALOMITAS DE MAIZ ILIMITADOS MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD) LOS CUALES DEBEN CONTAR CON CERTIFICADO SEREMI DE SALUD)  $ 900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
Total Neto $ 1.470.589
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 279.412
TOTAL OC $ 1.750.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.