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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070329-80-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PAI/ SOL PLAN N°137 MANT. PREVENTIVO ASCENSORES - 1070329-14-LE24- ABRIL 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1070329-14-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
BIENES Y SERVICIOS |
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Razón Social |
CESFAM LIRQUEN
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R.U.T. |
61.980.370-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
RUTA 150 S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CESFAM LIRQUEN
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R.U.T. |
61.980.370-1 |
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Dirección de Facturación |
RUTA 150 S/N |
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Comuna |
Penco
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Impuesto |
37544 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RUTA 150 S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-03-2025 |
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Proveedor |
Ascensores Roca Ltda. |
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Razón Social |
ASCENSORES ROCA LIMITADA
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R.U.T. |
76.116.461-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ascensores Roca Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 2 | Unidad | CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE ASCENSORES DEL CESFAM LIRQUEN. | El monto señalado corresponde al valor mensual de mantención preventiva por cada ascensor. ABRIL 2025
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE ASCENSORES DEL CESFAM LIRQUEN. |
$ 98.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 197.600
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$ 197.600
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Total Neto
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$ 197.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.544
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$ 235.144
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.