Orden de Compra. Nº5414-21-SE25 "ARRIENDO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARZO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es FF. ALMIRANTE LYNCH
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5414-21-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARZO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE LYNCH
Razón Social FF. ALMIRANTE LYNCH
R.U.T. 61.978.830-3
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF. ALMIRANTE LYNCH
R.U.T. 61.978.830-3
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 32901,88840832
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201537
Servidores de impresora10466Unidad no definidaCOPIAS B/N SEGUN CONTRATOCOPIAS B/N SEGUN CONTRATO $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.796 $ 61.488
43201537
Servidores de impresora1Unidad InternacionalCARGO FIJO SEGUN CONTRATOCARGO FIJO SEGUN CONTRATO $ 111.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.680 $ 111.680
Total Neto $ 173.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.902
TOTAL OC $ 206.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.