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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3928-1385-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE GALVANOS PARA ESCUELA DE PAÑUL. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3928-22-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación Municipal |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ANGEL GAETE 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
13412,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Punto Print |
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Razón Social |
JAIME HERNAN REYES LETELIER
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R.U.T. |
15.414.616-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Punto Print |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 4 | Unidad | Galvanos madera nogal 19 x 24 cms aprox., grabado en laser, con logo y texto. (ITEM 14).
* PARA TEXTO, LOGO Y FECHA DE ENTREGA CONTACTARSE CON EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. | |
$ 17.648,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.592
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$ 70.592
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Total Neto
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$ 70.592
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.412
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$ 84.004
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.