Orden de Compra. Nº
3632-17-AG25
"
ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA CENTROS DE SALUD DESAM NOGALES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3632-22-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3632-17-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA CENTROS DE SALUD DESAM NOGALES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3632-22-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad De Nogales Dpto Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T.
69.060.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009001 del sistema INFOMUNI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Los servicios de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, tienen 15 días más, es decir 45 días para realizar sus pagos. Oficio 7561 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T.
69.060.600-3
Dirección de Facturación
PANAMERICANANORTE N°330
Comuna
Nogales
Impuesto
656170,7
Dirección de Envío de la Factura
PANAMERICANANORTE N°330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BA Colors
Razón Social
BA COLORS SPA
R.U.T.
77.209.822-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BA Colors
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
10
Unidad
TAMBOR DR-1060
$ 28.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 289.000
$ 289.000
44103103
Tóner
5
Unidad
TAMBOR DR-3460
$ 110.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 552.300
$ 552.300
44103103
Tóner
6
Unidad
KIT DE 4 TINTAS GI-16 CANON (C-M-Y-B)
$ 60.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
44103103
Tóner
2
Unidad
TONER HP 105A
$ 34.945,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.890
$ 69.890
44103103
Tóner
5
Unidad
KIT 3 TINTAS EPSON 544 (COLORES) (C-M-Y)
$ 20.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.000
$ 104.000
44103103
Tóner
5
Unidad
KIT 4 TINTAS EPSON 504. (C-M-Y-B)
$ 20.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.000
$ 104.000
44103103
Tóner
4
Unidad
TINTA GI-16 CANON NEGRA
$ 15.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.400
$ 60.400
44103103
Tóner
3
Unidad
PACK DE TINTAS HP 664 TRICOLOR Y NEGRO
$ 22.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.900
$ 66.900
44103103
Tóner
6
Unidad
PACK 4 TINTAS HP GT52 (NEGRO ES GT53)
$ 23.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 139.200
$ 139.200
44103103
Tóner
30
Unidad
TONER BROTHER TN1060
$ 23.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714.000
$ 714.000
44103103
Tóner
5
Unidad
TONER BROTHER TN3479
$ 99.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 499.900
$ 499.900
44103103
Tóner
5
Unidad
TONER BROTHER TN2370
$ 42.948,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 214.740
$ 214.740
44103103
Tóner
4
Unidad
TAMBOR BROTHER DR-2340
$ 69.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 279.200
$ 279.200
Total Neto
$ 3.453.530
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 656.171
TOTAL OC
$ 4.109.701
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.