Orden de Compra. Nº3632-17-AG25 "ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA CENTROS DE SALUD DESAM NOGALES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3632-22-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3632-17-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA CENTROS DE SALUD DESAM NOGALES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3632-22-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Dpto Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009001 del sistema INFOMUNI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Los servicios de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, tienen 15 días más, es decir 45 días para realizar sus pagos. Oficio 7561 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Facturación PANAMERICANANORTE N°330
Comuna Nogales
Impuesto 656170,7
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANANORTE N°330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BA Colors
Razón Social BA COLORS SPA
R.U.T. 77.209.822-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BA Colors
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner10UnidadTAMBOR DR-1060  $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.000 $ 289.000
44103103
Tóner5UnidadTAMBOR DR-3460  $ 110.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.300 $ 552.300
44103103
Tóner6UnidadKIT DE 4 TINTAS GI-16 CANON (C-M-Y-B)  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
44103103
Tóner2UnidadTONER HP 105A  $ 34.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.890 $ 69.890
44103103
Tóner5UnidadKIT 3 TINTAS EPSON 544 (COLORES) (C-M-Y)  $ 20.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
44103103
Tóner5UnidadKIT 4 TINTAS EPSON 504. (C-M-Y-B)  $ 20.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
44103103
Tóner4UnidadTINTA GI-16 CANON NEGRA  $ 15.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.400 $ 60.400
44103103
Tóner3UnidadPACK DE TINTAS HP 664 TRICOLOR Y NEGRO  $ 22.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.900 $ 66.900
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Tóner6UnidadPACK 4 TINTAS HP GT52 (NEGRO ES GT53)  $ 23.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.200 $ 139.200
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Tóner30UnidadTONER BROTHER TN1060  $ 23.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.000 $ 714.000
44103103
Tóner5UnidadTONER BROTHER TN3479  $ 99.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.900 $ 499.900
44103103
Tóner5UnidadTONER BROTHER TN2370  $ 42.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.740 $ 214.740
44103103
Tóner4UnidadTAMBOR BROTHER DR-2340  $ 69.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.200 $ 279.200
Total Neto $ 3.453.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 656.171
TOTAL OC $ 4.109.701


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.