1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
426-95-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
07-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Insumos unidad de farmacia |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
H_Petorca |
Razón Social |
HOSPITAL DE PETORCA
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R.U.T. |
61.606.612-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL DE PETORCA
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R.U.T. |
61.606.612-9 |
Dirección de Facturación |
Manuel Montt 860 |
Comuna |
Petorca
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Impuesto |
13680 |
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt 860 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
09-04-2025 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
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R.U.T. |
89.752.800-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111502
| Bolsas de papel | 5000 | Unidad | Bolsa de papel blanco tamaño 1/8 | |
$ 8,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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24111502
| Bolsas de papel | 2000 | Unidad | Bolsa de papel blanco tamaño 1 kg | |
$ 16,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.000
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$ 32.000
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Total Neto
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$ 72.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.680
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$ 85.680
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.