1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1411-3180-SE23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
31-10-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
DRM- reparación postes del CPF Santiago |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
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R.U.T. |
61.933.800-6 |
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N° 5065 |
Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
1959241,05 |
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N° 5065 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
INGEMAN-BES |
Razón Social |
INGEMAN-BES SPA
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R.U.T. |
77.095.139-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INGEMAN-BES |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 1 | Unidad no definida | Servicio reparación postes eléctrico del CPF Santiago, conforme a detalle en presupuesto N°002530 REV-2 que se adjunta y aprobado por Res.4588/23. | Servicio reparación y construcción postes eléctrico del CPF Santiago, conforme a detalle en presupuesto N°002530 REV-2 que se adjunta y aprobado por Res.4588/23. |
$ 10.311.795,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.311.795
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$ 10.311.795
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Total Neto
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$ 10.311.795
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.959.241
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$ 12.271.036
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.