Orden de Compra. Nº1160-42-AG25 "8101; Adquisición de artículos de ASEO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1160-11-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1160-42-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra 8101; Adquisición de artículos de ASEO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1160-11-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAG - Bio Bio
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15888 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación Serrano 529, Concepción
Comuna Concepción
Impuesto 49018,86
Dirección de Envío de la Factura Serrano 529, Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Casal Ltda
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GENERALES CASAL LIMITADA
R.U.T. 76.254.478-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Casal Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
Ceras sintéticas1BidónCERA LIQUIDA NEGRA PARA GOMAS, BIDON DE 5 LITROS   $ 32.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.255 $ 32.255
53131628
Shampoo2BidónSHAMPOO PARA VEHÍCULO, BIDON DE 5 LITROS  $ 16.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.254 $ 32.254
12352310
Siliconas15UnidadSILICONA PARA TABLEROS DE AUTOMOVIL , EN SPRAY  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.250 $ 32.250
47131805
Limpiadores de uso general12UnidadLUSTRA MUEBLES CREMA DE 500 CC  $ 2.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.244 $ 32.244
47131801
Limpiadores de suelos12UnidadVIRUTILLA GRANDE PARA PISOS DE MADERA, N°4  $ 2.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.244 $ 32.244
14111703
Toallas de papel12PaqueteTOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA, ROLLOS DE 24 METROS. PAQUETE DE 2 UNIDADES   $ 2.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.244 $ 32.244
52121602
Servilletas10PaqueteSERVILLETA PAPEL DOBLE HOJA 24X24 CM, BLANCA. PAQUETES DE 200 UNIDADES  $ 3.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.250 $ 32.250
24111503
Bolsas de plástico3RolloBOLSA DE ALMACENAJE PREPICADA ROLLO 50X70 4,5 KILOS C/U  $ 10.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.253 $ 32.253
Total Neto $ 257.994
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.019
TOTAL OC $ 307.013


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.