Orden de Compra. Nº
1160-42-AG25
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8101; Adquisición de artículos de ASEO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1160-11-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1160-42-AG25
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
8101; Adquisición de artículos de ASEO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1160-11-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SAG - Bio Bio
Razón Social
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T.
61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15888 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T.
61.308.000-7
Dirección de Facturación
Serrano 529, Concepción
Comuna
Concepción
Impuesto
49018,86
Dirección de Envío de la Factura
Serrano 529, Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Casal Ltda
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GENERALES CASAL LIMITADA
R.U.T.
76.254.478-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Casal Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12181501
Ceras sintéticas
1
Bidón
CERA LIQUIDA NEGRA PARA GOMAS, BIDON DE 5 LITROS
$ 32.255,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.255
$ 32.255
53131628
Shampoo
2
Bidón
SHAMPOO PARA VEHÍCULO, BIDON DE 5 LITROS
$ 16.127,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.254
$ 32.254
12352310
Siliconas
15
Unidad
SILICONA PARA TABLEROS DE AUTOMOVIL , EN SPRAY
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.250
$ 32.250
47131805
Limpiadores de uso general
12
Unidad
LUSTRA MUEBLES CREMA DE 500 CC
$ 2.687,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.244
$ 32.244
47131801
Limpiadores de suelos
12
Unidad
VIRUTILLA GRANDE PARA PISOS DE MADERA, N°4
$ 2.687,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.244
$ 32.244
14111703
Toallas de papel
12
Paquete
TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA, ROLLOS DE 24 METROS. PAQUETE DE 2 UNIDADES
$ 2.687,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.244
$ 32.244
52121602
Servilletas
10
Paquete
SERVILLETA PAPEL DOBLE HOJA 24X24 CM, BLANCA. PAQUETES DE 200 UNIDADES
$ 3.225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.250
$ 32.250
24111503
Bolsas de plástico
3
Rollo
BOLSA DE ALMACENAJE PREPICADA ROLLO 50X70 4,5 KILOS C/U
$ 10.751,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.253
$ 32.253
Total Neto
$ 257.994
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 49.019
TOTAL OC
$ 307.013
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.