Orden de Compra. Nº
1224974-26-AG25
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ARTICULOS DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es CORP CULTURAL DE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1224974-26-AG25
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
CORP CULTURAL DE OSORNO
R.U.T.
65.137.070-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP CULTURAL DE OSORNO
R.U.T.
65.137.070-1
Dirección de Facturación
Manuel Antonio Matta 556
Comuna
Osorno
Impuesto
39122,52
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Antonio Matta 556
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FCE DISTRIBUCIONES SPA
Razón Social
FCE DISTRIBUCIONES SPA
R.U.T.
78.109.855-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FCE DISTRIBUCIONES SPA
Socios y accionistas principales
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
10
Unidad
VIRUTILLAS PARA PISOS, GRANDES (GRUESAS)
$ 612,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.120
$ 6.120
47131616
Cabezales de esponjas de limpieza
4
Unidad
DISCO PADS DE LIMPIEZA PARA ABRILLANTADORA 17" (COLOR BLANCO)
$ 5.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.732
$ 23.732
47131805
Limpiadores de uso general
20
Unidad
RECARGA DE LIMPIAVIDRIOS 800 CC
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.700
$ 43.700
12181501
Ceras sintéticas
15
Unidad
Cera Crema - Rojo Doypack, 340cc
$ 2.283,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.245
$ 34.245
46181504
Guantes protectores
3
Unidad
GUANTES DE LIMPIEZA MULTIUSO - TALLA M
$ 972,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.916
$ 2.916
47121701
Bolsas de basura
100
Unidad
BOLSAS DE 45X55 CM (20 UNIDADES CADA PAQUETE)
$ 22,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
12181501
Ceras sintéticas
15
Unidad
Cera Crema - Tierra Color Doypack 340cc
$ 2.043,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.645
$ 30.645
12141901
Cloro Cl
24
Unidad
CLORO GEL 900 ML
$ 1.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.440
$ 25.440
53131608
Jabones
5
Unidad
JABON LÍQUIDO DE 5 LITROS (TOTAL DE 25 LITROS) - AROMA NEUTRO
$ 7.382,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.910
$ 36.910
Total Neto
$ 205.908
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.123
TOTAL OC
$ 245.031
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.