1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2404-362-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
04-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
NP 24 TURISMO SERV IMPRESION Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-193-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
Dirección de Facturación |
sotomayor 2054, iquique |
Comuna |
Iquique
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Impuesto |
269990 |
Dirección de Envío de la Factura |
sotomayor 2054, iquique |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PUNTO SERVICIOS |
Razón Social |
PUNTO SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
77.382.975-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PUNTO SERVICIOS |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121804
| Distintivos o porta distintivos | 530 | Unidad | lanyard impreso a un color + credencial, bordes redondos couché opaco 300 grs termolaminada | |
$ 1.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 901.000
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$ 901.000
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55121726
| Paneles de identificación | 2 | Unidad | PANELES DE MATERIAL LIVIANO 100 X 200 CMS TRANSPORTABLE, CON DISEÑO GRAFICO | |
$ 260.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 520.000
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$ 520.000
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Total Neto
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$ 1.421.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 269.990
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$ 1.690.990
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.