Orden de Compra. Nº2404-362-AG24 "NP 24 TURISMO SERV IMPRESION Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-193-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-362-AG24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-03-2024
Nombre de la Orden de Compra NP 24 TURISMO SERV IMPRESION Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-193-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2020 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación sotomayor 2054, iquique
Comuna Iquique
Impuesto 269990
Dirección de Envío de la Factura sotomayor 2054, iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUNTO SERVICIOS
Razón Social PUNTO SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.382.975-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PUNTO SERVICIOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121804
Distintivos o porta distintivos530Unidadlanyard impreso a un color + credencial, bordes redondos couché opaco 300 grs termolaminada  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 901.000 $ 901.000
55121726
Paneles de identificación2UnidadPANELES DE MATERIAL LIVIANO 100 X 200 CMS TRANSPORTABLE, CON DISEÑO GRAFICO  $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000
Total Neto $ 1.421.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 269.990
TOTAL OC $ 1.690.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.