Orden de Compra. Nº701426-82-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 701426-82-COT25 ADQUISICION SERVICIO DE IMPRESION PROGRAMA COMUNICACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701426-82-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 701426-82-COT25 ADQUISICION SERVICIO DE IMPRESION PROGRAMA COMUNICACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 239 del sistema CERTIFICADO DISPONIB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 78584
Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE PRODUCTOSJAVIERA GARCIA FIGUEROA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TEXTIL KIMMY SPA
Razón Social TEXTIL KIMMY SPA
R.U.T. 76.770.871-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TEXTIL KIMMY SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales80UnidadCUADERNO DE BAMBOO CON LAPIZ PERSONALIZADOSERVICIO DE IMPRESION $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.200 $ 183.200
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales80UnidadTAZONES CERAMICOS CON CUCHARASERVICIO DE IMPESION $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.200 $ 159.200
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales80UnidadBOLSAS TNT SERVICIO DE IMPRESION $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.200 $ 71.200
Total Neto $ 413.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.584
TOTAL OC $ 492.184


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.