Orden de Compra. Nº3947-258-AG25 "SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS DE 1.000 MM DIAMETRO, ATRAVIESO ESTERO TRICAUCO COMPRA ÁGIL: 3947-162-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-258-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS DE 1.000 MM DIAMETRO, ATRAVIESO ESTERO TRICAUCO COMPRA ÁGIL: 3947-162-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas OFERENTE NO CUMPLE EN LOS PLAZOS OFERTADOS, NO RESPONDE A LAS SOLICITUDES REQUERIDAS, INCUMPLIENDO CONSTANTEMENTE LOS COMPROMISOS ACORDADOS
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.005 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación CALLE YUNGAY 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 178600
Dirección de Envío de la Factura CALLE YUNGAY 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pro-Sam
Razón Social FABIAN ANDRES RIVEROS ALVARADO
R.U.T. 17.339.555-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pro-Sam
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20111601
Maquinaria de perforación o excavación1GlobalSERVICIO DE LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS DE 1.000 MM DIAMETRO, ATRAVIESO ESTERO TRICAUCO (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES SEÑALADAS EN ANEO ADJUNTO)SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS DE 1.000 MM DIAMETRO, ATRAVIESO ESTERO TRICAUCO (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES SEÑALADAS EN ANEO ADJUNTO) $ 940.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.000 $ 940.000
Total Neto $ 940.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 178.600
TOTAL OC $ 1.118.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.339.555-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.