Orden de Compra. Nº1525-11-AG25 "COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1525-3-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1525-11-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1525-3-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Talca
Razón Social Departamento Provincial de Talca
R.U.T. 60.902.073-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 32
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Talca
R.U.T. 60.902.073-3
Dirección de Facturación 3 oriente Nº 1398
Comuna Talca
Impuesto 44819,67
Dirección de Envío de la Factura 3 oriente Nº 1398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRISSA | VENTAS 9
Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
R.U.T. 76.848.661-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRISSA | VENTAS 9
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel40UnidadToalla de Papel   $ 3.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.160 $ 131.160
14111704
Papel higiénico40UnidadPapel Higiénico   $ 1.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.360 $ 53.360
47131816
Desodorantes25UnidadDesodorante desinfectante en aerosol   $ 1.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.775 $ 45.775
53131608
Jabones2UnidadJabón Glicerina   $ 2.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.598 $ 5.598
Total Neto $ 235.893
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.820
TOTAL OC $ 280.713


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.