1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
585-247-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
20-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales Gráficos para encuentro Red nacional de los Centros de Desarrollo de Negocios Exp 55149 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
|
R.U.T. |
82.174.900-k |
Dirección de Facturación |
Huérfanos 1117 Piso 9 |
Comuna |
Santiago
|
Impuesto |
299250 |
Dirección de Envío de la Factura |
Huérfanos 1117 Piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
TROFEOS FADO SPA |
Razón Social |
TROFEOS FADO SPA
|
R.U.T. |
77.142.358-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
TROFEOS FADO SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82141501
| Servicios de diagramación y diseño gráfico | 1 | Unidad | 500 unidades | |
$ 1.575.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.575.000
|
$ 1.575.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.575.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 299.250
|
$ 1.874.250
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.