Orden de Compra. Nº4053-207-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4053-45-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4053-207-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4053-45-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación RENE MANSS S/N
Comuna Mariquina
Impuesto 399285
Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VAMPRODEN SPA
Razón Social VAMPRODEN SPA
R.U.T. 76.962.948-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VAMPRODEN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151504
Barniz dental1200UnidadENAMELAST COOL MINT UD ( VER TTR)  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 936.000 $ 936.000
31201613
Adhesivo re-usable30Unidad3M PRIMER ADHESIVO UNIVERSAL 3 ml O SIMILAR ( VER TTR)  $ 21.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657.000 $ 657.000
42152701
Articuladores dentales o accesorios10UnidadHEMOSTATICO LIQUIDO HEMOPARE 10ML O SIMILAR ( VER TTR)  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
42151669
Deshidratantes odontológicos100UnidadACIDO ORTOFOSFOTICO MAQUIRA 37% 2.5 GRS O SIMILAR ( VER TTR)  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
31201602
Pastas200TuboCARISTOP PASTA DENTAL ( 50 - 60 GRS) INFANTIL 1000-1500 PPM ( VER TTR)  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000
Total Neto $ 2.101.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 399.285
TOTAL OC $ 2.500.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.