Orden de Compra. Nº1382-526-SE24 "RC 509 RECARGA TARJETAS DESDE 1175-171-LR22"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO MIRAFLORES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1382-526-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra RC 509 RECARGA TARJETAS DESDE 1175-171-LR22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio Miraflores
Razón Social CONSULTORIO MIRAFLORES
R.U.T. 70.744.700-1
Dirección de Unidad de Compra Miraflores 1369
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1543
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSULTORIO MIRAFLORES
R.U.T. 70.744.700-1
Dirección de Facturación Miraflores 1369
Comuna Angol
Impuesto 3059846,26
Dirección de Envío de la Factura Miraflores 1369
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A
Razón Social SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.
R.U.T. 96.556.930-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85101705
Administración de salud pública1Unidad no definidaDESDE LICITACION 1175-171-LR22 RECARGA DE TARJETAS TITULARES Y CONTRATAS JUNIO 2024DESDE LICITACION 1175-171-LR22 RECARGA DE TARJETAS TITULARES Y CONTRATAS JUNIO 2024 $ 16.104.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.104.454 $ 16.104.454
Total Neto $ 16.104.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.059.846
TOTAL OC $ 19.164.300