Orden de Compra. Nº2733-213-AG25 "SC 11288 - DAEM - SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORA OFICINA SECRETARÍA Y PARTES DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PEÑAFLOR - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2733-223-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2733-213-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SC 11288 - DAEM - SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORA OFICINA SECRETARÍA Y PARTES DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PEÑAFLOR - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2733-223-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206004002000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 15200
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WORKTEAMS
Razón Social WORKTEAMS SPA
R.U.T. 77.380.726-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal WORKTEAMS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212105
Impresoras de láser1UnidadSERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MULTICOPIADORA EPSON WF-6590 DE OFICINA DE SECRETARÍA Y PARTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PEÑAFLOR. Considerar la adquisición de los rodillos y todo aquello que permita el funcionamiento del 100% de multicopiadora. La cual tiene problemas al escanear los documentos ya que los rodillos no están realizando la acción de tomar y soltar las hojas. Revisar anexo adjunto con especificaciones técnicas. Indicar garantía del servicio a realizar.SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 80.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.200
TOTAL OC $ 95.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.