1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1242121-413-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
09-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Chapitas U. GPA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
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R.U.T. |
61.606.404-5 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE |
Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
47500 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LOS ORIGINARIOS SpA |
Razón Social |
LOS ORIGINARIOS SPA
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R.U.T. |
77.516.513-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LOS ORIGINARIOS SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141611
| Personalización de regalos o productos promocional | 500 | Unidad | Chapitas personalizadas 20161311000135 | Chapita medida 37mm con gancho metálico posterior, con filmina protectora , impresión a todo color.
Se consideran 5 diseños diferentes. 100 chapitas de cada una. |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.000
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$ 250.000
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Total Neto
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$ 250.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.500
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$ 297.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.